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開南大學內部稽核作業機制

本校稽核組稽核之機制,係依據「開南大學內部稽核實施辦法」辦理:
1.依據「開南大學內部稽核委員會設置辦法」,簽請校長遴聘委員組成內部稽核委員會,且委員不得兼任本校現職一級主管,以維持稽核之獨立性與公正性。
2.蒐集受各單位作業流程、相關法規、歷年缺失改善情形及其他相關資料,作為稽核規劃與執行之依據。
3.依據風險評估結果、前一年度稽核建議事項及學校實際營運狀況,擬訂年度稽核計畫,並據以執行查核作業。
4.擬定內部稽核委員會議程,提請委員審議相關稽核事項。
5.召開內部稽核委員會議,並完成會議紀錄陳核作業。
6.通知相關單位配合辦理查核,並依稽核計畫執行各項稽核作業。
7.彙整稽核結果及改善建議,撰寫年度稽核報告送請校長核閱,並將副本陳送監察人查閱,以落實內部控制與監督機制。

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開南大學內部稽核作業程序

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  開南大學年度稽核計畫及報告

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  開南大學財團法人年度稽核計畫及報告